Iesiri - lei

Ecran utilizat pentru introducerea vânzărilor în ţară.

Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, conform tipurilor prezentate mai jos.

Ecranul conţine două tabele (zone) pentru introducerea datelor:

  1. tabelul destinat datelor din antetul documentelor- în care se va înregistra tipul, data și numărul documentului, precum și datele clientului;
  2. tabelul destinat detaliilor documentelor- în care se vor înregistra articolele/serviciile vândute.

Mai jos regăsiți informații detaliate.

În programul Saga PS gestiunea mărfurilor poate fi ținută fie global-valoric, fie cantitativ-valoric. Dacă țineți evidența global-valoric este suficient să bifați opțiunea "Evaluare mărfuri la preț de vânzare cu TVA" din ecranul Configurare societati. Dacă țineți evidența cantitativ-valoric, înaintea operării ieșirilor, asigurați-vă că ați definit gestiunile în ecranul dedicat.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul Consideratii generale.


Tabelul aferent antetului
Tabelul aferent detaliilor
Butoane funcționale

Observații:


  • Câmpul "Tip" va fi afișat pe fundal:
    • roșu - dacă ați selectat o casă de marcat în ecranul "Configurare societăți" și nu ați tipărit bonul fiscal (doar pentru înregistrările de tip "B- bon de casă și C- bon de casă cu cod fiscal");
    • gri - pentru înregistrările transmise pe mail;
    • albastru închis - în cazul facturilor emise către instituțiile statului, pentru a marca necesitatea transmiterii facturii electronice, iar după generare și validare acestora, câmpul va fi afișat pe fundal  albastru deschis.
  • Sunt considerate autofacturi ieșirile pentru care clientul ales are același cod fiscal cu cel completat în ecranul "Configurare societati".
  • Documentele nevalidate nu vor fi luate în calcul de către program.
  • Facturile nevalidate, ca şi cele validate dar fara detalii, vor fi considerate anulate în D394.

Vezi şi: